Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 11:44.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 6815725317
Číslo faktúry: OFD/0008/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Bobrov
Dodávateľ: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Adresa: NULL
IČO: 31595545
Predmet: Poistenie projekt ZŠ
Fakturovaná suma s DPH: 6,34
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.09.2018
Dátum vystavenia: 04.09.2018
Dátum splatnosti: 12.09.2018
Dátum úhrady: 04.09.2018
Súbor: OFD_0008_18
Zverejnené: 09.11.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov