Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 23:15.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 6812349352
Číslo faktúry: OFD/0009/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Bobrov
Dodávateľ: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Adresa: NULL
IČO: 31595545
Predmet: Poistenie projekt notebooky
Fakturovaná suma s DPH: 12,88
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.09.2018
Dátum vystavenia: 07.09.2018
Dátum splatnosti: 24.09.2018
Dátum úhrady: 07.09.2018
Súbor: OFD_0009_18
Zverejnené: 09.10.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov