Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 14:55.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 6807114516
Číslo faktúry: OFD/0011/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Bobrov
Dodávateľ: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Adresa: NULL
IČO: 31595545
Predmet: Poistka počítače
Fakturovaná suma s DPH: 73,45
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 19.09.2017
Dátum vystavenia: 19.09.2017
Dátum splatnosti: 11.10.2017
Dátum úhrady: 19.09.2017
Súbor: OFD_0011_17
Zverejnené: 27.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov