Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 11:59.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 6815363053
Číslo faktúry: OFD/0007/17
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Bobrov
Dodávateľ: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
Adresa: NULL
IČO: 31595545
Predmet: Poistka tablety
Fakturovaná suma s DPH: 53,87
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.06.2017
Dátum vystavenia: 05.06.2017
Dátum splatnosti: 30.06.2017
Dátum úhrady: 05.06.2017
Súbor: OFD_0007_17
Zverejnené: 13.07.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov