Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 04:54.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5443915468
Číslo faktúry: FD /0046/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Bobrov
Dodávateľ: Orange Slovensko
Adresa: Metodova 8,82109 Bratislava
IČO: 35697270
Predmet: Mobil ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 12,30
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.03.2018
Dátum vystavenia: 01.03.2018
Dátum splatnosti: 15.03.2018
Dátum úhrady: 07.03.2018
Súbor: FD_0046_18
Zverejnené: 06.04.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov