Dnes je 01.05.2024. Stránka načítaná o 18:29.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FDŠ/0060/24
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Bobrov
Dodávateľ: Oravská vodár. spol.a.s.
Adresa: Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín
IČO: 36672254
Predmet: Záloha voda MŠ+ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 130,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.03.2024
Dátum vystavenia: 01.03.2024
Dátum splatnosti: 20.03.2024
Dátum úhrady: 01.03.2024
Súbor: FDŠ_0060_24
Zverejnené: 26.03.2024


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov