Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDJ/0099/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ Bobrov |
Dodávateľ: | ORAVA-PEKÁREŇ PLUTINSKÝ |
Adresa: | Nová Bobrovská 105,02943 Zubrohlava 106 |
IČO: | 50040987 |
Predmet: | Chlieb a pečivo |
Fakturovaná suma s DPH: | 392,75 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 30.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 14.07.2023 |
Dátum úhrady: | 30.06.2023 |
Súbor: | FDJ_0099_23 |
Zverejnené: | 13.07.2023 |