Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:58.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FDŠ/0145/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Bobrov
Dodávateľ: Oravská vodár. spol.a.s.
Adresa: Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín
IČO: 36672254
Predmet: Voda záloha MŠ+ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 130,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 02.06.2023
Dátum vystavenia: 02.06.2023
Dátum splatnosti: 20.06.2023
Dátum úhrady: 02.06.2023
Súbor: FDŠ_0145_23
Zverejnené: 12.06.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov