Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:42.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FDŠ/0120/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Bobrov
Dodávateľ: Oravská vodár. spol.a.s.
Adresa: Bysterecká 2180,02601 Dolný Kubín
IČO: 36672254
Predmet: Záloha voda MŠ+ŠJ
Fakturovaná suma s DPH: 130,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 04.05.2023
Dátum vystavenia: 04.05.2023
Dátum splatnosti: 20.05.2023
Dátum úhrady: 04.05.2023
Súbor: FDŠ_0120_23
Zverejnené: 15.05.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov