Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 02:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FDŠ/0112/23
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: ZŠ s MŠ Bobrov
Dodávateľ: Slovenské elektrárne-energet. služb
Adresa: Mlynské nivy 47,82109 Bratislava
IČO: 44553412
Predmet: Záloha energia kotolňa
Fakturovaná suma s DPH: 1570,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 03.05.2023
Dátum vystavenia: 03.05.2023
Dátum splatnosti: 10.05.2023
Dátum úhrady: 03.05.2023
Súbor: FDŠ_0112_23
Zverejnené: 15.05.2023


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov